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2016年10月審計學

卷面總分:120分     試卷年份:2016    是否有答案:    作答時間: 120分鐘   

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試題序號

下列損害獨立性的情形有

  • A、注冊會計師配偶在被審計銀行正常開立存款賬戶
  • B、在業務期間為客戶設計內部控制流程
  • C、兩年前注冊會計師曾在被審計單位擔任內審人員
  • D、注冊會計師的父親在被審計單位控股0.01%
  • E、向被審計單位有關人員支付財報審計的相關傭金
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資料:在某地方注冊會計師協會組織對會計事務所審計工作底稿的質量檢查中,檢查人員發現旺達公司2015年財務報表審計工作底稿存在如下問題:
1)審計工作底稿雜亂,底稿中沒有交叉索引。
2)庫存現金監盤數與賬面記錄相差36元,沒有進一步的說明或補充證據。
3)應收賬款回函約50份裝訂在一起,沒有“應收賬款回函匯總表”,且對于回函不相符者,沒有補充審計說明或補充審計證據。 
4)“無形資產審定表”中確認的“無形資產-藥品批號”360萬元,但在無形資產審定表后面附有的該藥品批號文件顯示,該藥品批號歸旺達公司的母公司-榮華公司所有。
5)在審計工作底稿形成的過程中,重要數據、資料的歸集,缺少審計人員審計軌跡和專業判的記錄。于是,檢查人員認為該項目負責人的項目組內部復核沒有真正實施。
【要求】檢查人員是否有理由認為該項目負責人的項目組內部復核沒有真正實施?并適當進行分析。


控制測試程序的類型通常有哪些?如何使用,才會提高測試的效果?


20.業績評價屬于內部控制要素中的

  • A、A.控制環境

  • B、B.風險評估過程

  • C、C.信息系統與溝通

  • D、D.控制活動

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